河南省科学院激光制造研究所2024年度省直部门决算公开
2025年9月10日
2024年度
河南省科学院激光制造研究所
部门决算
二〇二五年九月
目 录
第一部分 河南省科学院激光制造研究所概况
- 部门职责
- 机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
- 第一部分 河南省科学院激光制造研究所概况
一、部门职责
河南省科学院激光制造研究所(简称激光所)以“培育精密制造新质生产力,振兴河南先进光子产业”为目标,大力发展战略性新兴产业和未来产业。瞄准半导体、新能源、超硬材料、航空航天、生物医药等前沿领域,围绕光机电算、激光内雕与微流控芯片器件研发、激光医美、纳米功能材料、航空发动机气膜孔加工、超硬材料精密刻蚀、液芯器械医工交叉、强激光辐射源高精度探伤辐射等方向,开展激光制造技术基础研究、产业研究和前沿研究等工作。服务于河南省汽车制造、光子芯片制造、航空航天热部件精密制造等高附加值产业。激光所始终贯彻新发展理念,构建新发展格局,打造光子技术新高地,为建设制造业强省提供战略支撑。
二、机构设置
河南省科学院激光制造研究所决算仅包括激光制造研究所本单位的决算。
第二部分 2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:河南省科学院激光制造研究所 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,208.72 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
1,008.85 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
2,492.63 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2.36 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
26.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
11.30 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
19.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,219.93 |
本年支出合计 |
57 |
2,550.37 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
10.28 |
|
年初结转和结余 |
29 |
930.67 |
年末结转和结余 |
59 |
2,589.95 |
|
总计 |
30 |
5,150.60 |
总计 |
60 |
5,150.60 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
、
|
收入决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门:河南省科学院激光制造研究所 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合计 |
4,219.93 |
3,208.72 |
0.00 |
1,008.85 |
0.00 |
0.00 |
2.36 |
|||||||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
1,285.00 |
1,285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2060301 |
机构运行 |
185.34 |
182.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.36 |
||||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
80.75 |
0.00 |
0.00 |
80.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
2,587.10 |
1,659.00 |
0.00 |
928.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门:河南省科学院激光制造研究所 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
2,550.37 |
239.80 |
2,310.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
514.69 |
0.00 |
514.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2060301 |
机构运行 |
181.98 |
181.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2060302 |
社会公益研究 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
107.07 |
0.00 |
107.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
1,664.94 |
0.08 |
1,664.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,208.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2,376.16 |
2,376.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,208.72 |
本年支出合计 |
59 |
2,433.90 |
2,433.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
730.67 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,505.49 |
1,505.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
730.67 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,939.39 |
总计 |
64 |
3,939.39 |
3,939.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门:河南省科学院激光制造研究所 |
|
|
单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,433.90 |
239.62 |
2,194.29 |
|||
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
514.69 |
0.00 |
514.69 |
||
|
2060301 |
机构运行 |
181.88 |
181.88 |
0.00 |
||
|
2060302 |
社会公益研究 |
23.95 |
0.00 |
23.95 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
1,655.64 |
0.00 |
1,655.64 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.52 |
26.52 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门:河南省科学院激光制造研究所 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
233.31 |
302 |
商品和服务支出 |
6.31 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
65.06 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2.16 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
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30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
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30107 |
绩效工资 |
54.17 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.39 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
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30109 |
职业年金缴费 |
0.82 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
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30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
2.27 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
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30113 |
住房公积金 |
25.89 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
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30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
56.28 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
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30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
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30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
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30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
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30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
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30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
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30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
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30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
5.71 |
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人员经费合计 |
233.31 |
公用经费合计 |
6.31 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5150.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加4447.46万元,增长632.52%。主要原因一是新引进高层次人才及青年博士增加,人员经费增加;二是横纵向科研项目增加,科研经费预算收入增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4219.93万元,其中:财政拨款收入3208.72万元,占76.04%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入1008.85万元,占23.91%;其他收入2.36万元,占0.05%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2550.37万元,其中:基本支出239.80万元,占9.40%;项目支出2310.57万元,占90.60%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3939.39万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加3438.57万元,增长686.59%。主要原因一是新引进高层次人才及青年博士增加,人员经费增加;二是院级科研项目增加,科研经费预算收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2433.90万元,占支出合计的95.43%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加,主要原因一是新引进高层次人才及青年博士增加,人员经费增加;二是院级科研项目增加,科研经费预算收入增加。
(二)结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2433.90万元,主要用于以下方面:其他基础研究支出514.69万元,占21.15%;机构运行支出181.88万元,占7.47%;社会公益研究支出23.95万元,占0.98%;其他科技条件与服务支出1655.64万元,占68.02%;机关事业单位基本养老保险缴费支出26.52万元,占1.09%;事业单位医疗11.3万元,占0.46%;住房公积金19.92万元,占0.82%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出239.62万元。其中:人员经费233.31万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等;公用经费6.31万元,主要包括:工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额290.20万元,其中:政府采购货物支出290.20万元。授予中小企业合同金额290.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额290.20万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2024年期末,我单位共有车辆0辆。
十三、预算绩效情况说明
项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均在90分以上。项目绩效目标完成情况:引进博士10人以上,新增仪器设备超过30台,科研基础条件水平和科研团队人才队伍结构建设显著提升。发现的主要问题及原因:一是非预期科研需求增长,导致设备缺口增大。二是政策和平台吸引力提升,引进博士人数较预期增加。下一步改进措施:一是应建立动态设备规划机制,及时调研科研设备需求,同时评估必要性。二是继续提升学科人才匹配度,创新招聘策略。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费,指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。