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河南省科学院激光制造研究所2024年度省直部门决算公开

2025年9月10日

2024年度

河南省科学院激光制造研究所

部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二五年九月

 

 

 

 

第一部分  河南省科学院激光制造研究所概况

  • 部门职责
  • 机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  第一部分 河南省科学院激光制造研究所概况

 

一、部门职责

河南省科学院激光制造研究所(简称激光所)以“培育精密制造新质生产力,振兴河南先进光子产业”为目标,大力发展战略性新兴产业和未来产业。瞄准半导体、新能源、超硬材料、航空航天、生物医药等前沿领域,围绕光机电算、激光内雕与微流控芯片器件研发、激光医美、纳米功能材料、航空发动机气膜孔加工、超硬材料精密刻蚀、液芯器械医工交叉、强激光辐射源高精度探伤辐射等方向,开展激光制造技术基础研究、产业研究和前沿研究等工作。服务于河南省汽车制造、光子芯片制造、航空航天热部件精密制造等高附加值产业。激光所始终贯彻新发展理念,构建新发展格局,打造光子技术新高地,为建设制造业强省提供战略支撑。

二、机构设置

河南省科学院激光制造研究所决算包括激光制造研究所本单位的决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省科学院激光制造研究所

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,208.72

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

1,008.85

五、教育支出

35

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

2,492.63

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

2.36

八、社会保障和就业支出

38

26.52

 

9

 

九、卫生健康支出

39

11.30

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

19.92

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

4,219.93

本年支出合计

57

2,550.37

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

58

10.28

年初结转和结余

29

930.67

年末结转和结余

59

2,589.95

总计

30

5,150.60

总计

60

5,150.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省科学院激光制造研究所

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,219.93

3,208.72

0.00

1,008.85

0.00

0.00

2.36

2060299

其他基础研究支出

1,285.00

1,285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

机构运行

185.34

182.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2.36

2060302

社会公益研究

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060399

其他应用研究支出

80.75

0.00

0.00

80.75

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

2,587.10

1,659.00

0.00

928.10

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.52

26.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

11.30

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省科学院激光制造研究所

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,550.37

239.80

2,310.57

0.00

0.00

0.00

2060299

其他基础研究支出

514.69

0.00

514.69

0.00

0.00

0.00

2060301

机构运行

181.98

181.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

社会公益研究

23.95

0.00

23.95

0.00

0.00

0.00

2060399

其他应用研究支出

107.07

0.00

107.07

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

1,664.94

0.08

1,664.86

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.52

26.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

11.30

11.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

        

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,208.72

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

2,376.16

2,376.16

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

26.52

26.52

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

11.30

11.30

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

19.92

19.92

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,208.72

本年支出合计

59

2,433.90

2,433.90

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

730.67

年末财政拨款结转和结余

60

1,505.49

1,505.49

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

730.67

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

3,939.39

总计

64

3,939.39

3,939.39

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省科学院激光制造研究所

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,433.90

239.62

2,194.29

2060299

其他基础研究支出

514.69

0.00

514.69

2060301

机构运行

181.88

181.88

0.00

2060302

社会公益研究

23.95

0.00

23.95

2060599

其他科技条件与服务支出

1,655.64

0.00

1,655.64

2069999

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.52

26.52

0.00

2101102

事业单位医疗

11.30

11.30

0.00

2210201

住房公积金

19.92

19.92

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门河南省科学院激光制造研究所

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

233.31

302

商品和服务支出

6.31

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

65.06

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

2.16

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

54.17

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.39

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.82

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.27

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.27

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

25.89

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

56.28

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.60

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.71

 

 

 

人员经费合计

233.31

公用经费合计

6.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:河南省科学院激光制造研究所

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省科学院激光制造研究所

 

 

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:河南省科学院激光制造研究所

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

说明:我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5150.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加4447.46万元,增长632.52%。主要原因新引进高层次人才及青年博士增加,人员经费增加;二是横纵向科研项目增加,科研经费预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4219.93万元,其中:财政拨款收入3208.72万元,占76.04%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入1008.85万元,占23.91%;其他收入2.36万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2550.37万元,其中:基本支出239.80万元,占9.40%;项目支出2310.57万元,占90.60%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3939.39万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加3438.57万元,增长686.59%。主要原因新引进高层次人才及青年博士增加,人员经费增加;二是院级科研项目增加,科研经费预算收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2433.90万元,占支出合计的95.43%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加,主要原因新引进高层次人才及青年博士增加,人员经费增加;二是院级科研项目增加,科研经费预算收入增加。

(二)结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2433.90万元,主要用于以下方面:其他基础研究支出514.69万元,占21.15%;机构运行支出181.88万元,占7.47%;社会公益研究支出23.95万元,0.98%;其他科技条件与服务支出1655.64万元,68.02%;机关事业单位基本养老保险缴费支出26.52万元,1.09%事业单位医疗11.3万元,0.46%;住房公积金19.92万元,0.82%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出239.62万元。其中:人员经费233.31万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费6.31万元,主要包括:工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额290.20万元,其中:政府采购货物支出290.20万元。授予中小企业合同金额290.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额290.20万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均在90以上。项目绩效目标完成情况:引进博士10人以上,新增仪器设备超过30台,科研基础条件水平和科研团队人才队伍结构建设显著提升。发现的主要问题及原因:一是非预期科研需求增长,导致设备缺口增大。二是政策和平台吸引力提升,引进博士人数较预期增加。下一步改进措施:一是应建立动态设备规划机制,及时调研科研设备需求,同时评估必要性。二是继续提升学科人才匹配度,创新招聘策略。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费,指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。